Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Alegre ( Total R$ 3.800,00 )
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 3.800,00 )
   0000687/2024 Original001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO1.004 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSR$ 3.800,00
       Total R$ 3.800,00
Total R$ 3.800,00
       Total R$ 3.800,00
Total R$ 3.800,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Alegre ( Total R$ 3.800,00 )
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 3.800,00 )
   0000687/2024 0002227/2024 Original001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO1.004 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSR$ 3.800,00
        Total R$ 3.800,00
Total R$ 3.800,00
        Total R$ 3.800,00
Total R$ 3.800,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Alegre ( Total R$ 3.754,40 )
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 3.754,40 )
   0002227/2024 0002685/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO1.004 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSR$ 3.754,40
         Total R$ 3.754,40
Total R$ 3.754,40
         Total R$ 3.754,40
Total R$ 3.754,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE ( Total R$ 3.800,00 )
  13/03/2024000069/2024COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE MATERIAIS VIA EMENDA PARLAMENTAR PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)VigenteR$ 3.800,00
        Total R$ 3.800,00
Total R$ 3.800,00
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